內部審計員

ARTHALAND

Negotiable
远程办公3 - 5 年經驗專科全職
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遠程工作詳情

工作開放國家菲律賓

語言要求英語

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職位描述

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簡介

工作描述:

  • 內部審計員負責制定適當的審計程序,按計劃完成參與審計計劃,生成審計報告草稿,並對之前識別的問題進行深入跟進審計。還將參與起草年度基於風險的審計計劃。
  • 向審計單位經理和內部審計及風險部門負責人報告。
  • 執行完整的審計週期,包括對運營有效性、財務可靠性及遵守所有適用指示和法規的過程和控制風險管理。
  • 負責審計工作,包括計劃準備、工作文件、發現和相關報告。準備審計計劃並執行審計工作程序。
  • 審查公司政策、程序和內部控制,評估其設計和運行有效性。建議對政策和程序進行修訂和/或補充,以改善治理系統、風險管理及內部控制環境。
  • 回應臨時請求,解決新業務流程、政策和程序中的控制問題,並向管理層提供諮詢服務。
  • 保持對會計和審計行業當前發展的關注,包括領先實踐、工具、技術、績效標準、房地產行業及適用的地方和法定法律的變化。


資格要求

  • 大學畢業,最好是會計、內部審計、金融、工商管理或相關領域。
  • 至少持有註冊會計師(CPA)或註冊內部審計師(CIA),或其他相關專業認證者優先。
  • 精通技術會計、內部審計方法論及國際內部審計專業標準;在進行內部審計方面有成功經驗。
  • 扎實理解風險和控制概念。能夠運用這些概念評估業務流程和控制的充分性和有效性。
  • 最好具備房地產、物業管理和建築行業背景。
  • 具備強的口頭和書面溝通能力。
  • 自我驅動者和快速學習者。

職位要求

請參閱工作描述。

技術員
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HR ManagerARTHALAND

發布於 20 March 2025

ARTHALAND

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